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上月发票如何作废?
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在日常的财务工作中,上月的发票作废是一个可能会遇到的问题。发票作废的情况可能因各种原因而产生,那么应该如何处理上月的发票作废呢?
一般来说,如果是增值税专用发票,需要区分不同的情况进行处理。如果发票尚未交付给购买方,且开票方未抄税并且未记账,那么销售方可以在开票系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在主管税务机关审核通过后,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在开票系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
如果发票已经交付给购买方,且购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”的,由购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。
如果购买方已经认证且认证结果为“认证相符”,但购买方未将专用发票抵扣联和发票联退还销售方的,购买方需要填开《开具红字增值税专用发票信息表》,填开时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
对于增值税普通发票,相对来说处理方式较为简单。如果是当月开具的发票,可以直接在系统中作废。但如果是上月开具的发票,则无法直接在系统中作废,需要开具红字发票进行冲销。
上月的发票作废需要根据发票的类型以及具体情况进行相应的处理,以确保财务工作的准确性和合规性。
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